预决算公开
2019年东至县人民检察院部门决算和“三公”经费决算公开
时间:2022-05-12  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

2019年度 

 

东至县人民检察院部门决算 

 

  

 

       

 

  

 

第一部分东至县人民检察院概况 

 

一、部门主要职能 

 

二、部门决算单位构成 

 

第二部分东至县人民检察院2019年度部门决算表 

 

一、2019年度收入支出决算总表 

 

二、2019年度收入决算表 

 

三、2019年度支出决算表 

 

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表 

 

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

第三部分东至县人民检察院2019年度部门决算情况说明 

 

一、2019年度收入支出决算总体情况说明 

 

二、2019年度收入决算情况说明 

 

三、2019年度支出决算情况说明 

 

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

 

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

 

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 

九、其他重要事项的情况说明 

 

第四部分专业名词解释 

 

第五部分 其他说明 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

第一部分  东至县人民检察院概况 

 

一、部门主要职能 

 

(一)对危害国家安全及其他刑事犯罪案件,行使检察权。 

 

(二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。 

 

(三)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。 

 

(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。 

 

(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。 

 

人民检察院依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。 

 

二、部门决算单位构成 

 

从决算单位构成看,东至县人民检察院只有本机预算单位无下级单位。 

 

纳入东至县人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表: 

 

序号 

单位名称 

1 

县东至县人民检察院本级 

 

  

 

  

 

  

 

第二部分  东至县人民检察院2019年度部门决算表 

 

一、2019年度收入支出决算总表 

 

  

  

  

公开01表 

部门: 

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

 

金额 

项目 

金额 

 

  

  

  

一、一般公共预算财政拨款收入 

1735.12 

一、一般公共服务支出 

  

二、政府性基金预算财政拨款收入 

  

二、外交支出 

  

三、上级补助收入 

  

三、国防支出 

  

四、事业收入 

  

四、公共安全支出 

1458.5 

五、经营收入 

  

五、教育支出 

  

六、附属单位上缴收入 

  

六、科学技术支出 

  

七、其他收入 

  

七、文化旅游体育与传媒支出 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

214.64 

  

  

九、卫生健康支出 

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

十九、住房保障支出 

61.98 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

二十二、其他支出 

  

  

  

二十三、债务还本支出 

  

  

  

二十四、债务付息支出 

  

本年收入合计 

1735.12 

本年支出合计 

1735.12  

 用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

 

 年初结转和结余 

  

年末结转和结余 

  

  

  

  

  

总计 

1735.12 

总计 

1735.12 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

二、2019年度收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

公开02表 

 

部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

  

经营 

收入 

附属单位上缴收入 

其他 

收入 

 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

小计 

其中:教育 

收费 

 

 

栏次 

合计 

1735.12 

1735.12 

  

  

  

  

  

  

 

 

204 

公共安全支出 

1458.5 

1458.5 

  

  

  

  

  

  

 

 

20404 

检察 

1458.5 

1458.5 

  

  

  

  

  

  

 

 

2040401 

行政运行 

1125.18 

1125.18 

  

  

  

  

  

  

 

 

2040402 

 一般行政管理事务 

259.32 

259.32 

  

  

  

  

  

  

 

 

2040409 

“两房”建设 

74 

74 

  

  

  

  

  

  

 

 

208 

社会保障和就业支出 

214.64 

214.64 

  

  

  

  

  

  

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

188.93 

188.93 

  

  

  

  

  

  

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

72.26 

72.26 

  

  

  

  

  

  

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金交费缴费支出 

8.98 

8.98 

  

  

  

  

  

  

 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

107.68 

107.68 

  

  

  

  

  

  

 

 

20807 

就业补助 

4.77 

4.77 

  

  

  

  

  

  

 

 

2080799 

 其他就业补助支出 

4.77 

4.77 

  

  

  

  

  

  

 

 

20808 

抚恤 

20.92 

20.92 

  

  

  

  

  

  

 

 

2080801 

死亡抚恤 

20.92 

20.92 

  

  

  

  

  

  

 

 

221 

住房保障支出 

61.98 

61.98 

  

  

  

  

  

  

 

 

22102 

住房改革支出 

61.98 

61.98 

  

  

  

  

  

  

 

 

2210201 

 住房公积金 

61.98 

61.98 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

三、2019年度支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

部门: 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

类 

款 

项 

合计 

1735.12 

1661.12 

74 

  

  

  

204 

公共安全支出 

1458.5 

1458.5 

  

  

  

  

20404 

检察 

1458.5 

1458.5 

  

  

  

  

2040401 

行政运行 

1125.18 

1125.18 

  

  

  

  

2040402 

 一般行政管理事务 

259.32 

259.32 

  

  

  

  

2040409 

“两房”建设 

74 

  

74 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

214.64 

214.64 

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

188.93 

188.93 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

72.26 

72.26 

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金交费缴费支出 

8.98 

8.98 

  

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

107.68 

107.68 

  

  

  

  

20807 

就业补助 

4.77 

4.77 

  

  

  

  

2080799 

 其他就业补助支出 

4.77 

4.77 

  

  

  

  

20808 

抚恤 

20.92 

20.92 

  

  

  

  

2080801 

死亡抚恤 

20.92 

20.92 

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

61.98 

61.98 

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

61.98 

61.98 

  

  

  

  

2210201 

 住房公积金 

61.98 

61.98 

  

  

  

  

 

  

 

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表 

 

  

  

  

公开04表 

部门: 

  

  

金额单位:万元 

         收入 

       支出 

项    目 

金额 

项目 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、一般公共预算财政拨款 

1735.12 

一、一般公共服务支出 

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

  

  

  

三、国防支出 

  

  

  

  

四、公共安全支出 

1458.5 

1458.5 

  

  

五、教育支出 

  

  

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

  

七、文化旅游体育与传媒支出 

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

214.64 

214.64 

  

  

九、卫生健康支出 

  

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

61.98 

61.98 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

  

二十二、其他支出 

  

  

  

  

二十三、债务还本支出 

  

  

  

  

二十四、债务付息支出 

  

  

本年收入合计 

1735.12 

本年支出合计 

1735.12 

1735.12 

年初财政拨款结转和结余 

  

年末财政拨款结转和结余 

  

  

一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

  

总计 

1735.12 

总计 

1735.12 

1735.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开05表 

 

部门: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

 

 

  

合计 

  

  

  

1735.12 

1661.12 

74 

1735.12 

1661.12 

74 

  

  

  

  

 

 

204 

公共安全支出 

  

  

  

1458.5 

1458.5 

  

1458.5 

1458.5 

  

  

  

  

  

 

 

20404 

检察 

  

  

  

1458.5 

1458.5 

  

1458.5 

1458.5 

  

  

  

  

  

 

 

2040401 

行政运行 

  

  

  

1125.18 

1125.18 

  

1125.18 

1125.18 

  

  

  

  

  

 

 

2040402 

 一般行政管理事务 

  

  

  

259.32 

259.32 

  

259.32 

259.32 

  

  

  

  

  

 

 

2040409 

“两房”建设 

  

  

  

74  

  

74 

74  

  

74 

  

  

  

  

 

 

208 

社会保障和就业支出 

  

  

  

214.64 

214.64 

  

214.64 

214.64 

  

  

  

  

  

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

  

  

  

188.93 

188.93 

  

188.93 

188.93 

  

  

  

  

  

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

  

  

72.26 

72.26 

  

72.26 

72.26 

  

  

  

  

  

 

 

2080506 

机关事业单位职业年金交费缴费支出 

  

  

  

8.98 

8.98 

  

8.98 

8.98 

  

  

  

  

  

 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

  

  

  

107.68 

107.68 

  

107.68 

107.68 

  

  

  

  

  

 

 

20807 

就业补助 

  

  

  

4.77 

4.77 

  

4.77 

4.77 

  

  

  

  

  

 

 

2080799 

 其他就业补助支出 

  

  

  

4.77 

4.77 

  

4.77 

4.77 

  

  

  

  

  

 

 

20808 

抚恤 

  

  

  

20.92 

20.92 

  

20.92 

20.92 

  

  

  

  

  

 

 

2080801 

死亡抚恤 

  

  

  

20.92 

20.92 

  

20.92 

20.92 

  

  

  

  

  

 

 

221 

住房保障支出 

  

  

  

61.98 

61.98 

  

61.98 

61.98 

  

  

  

  

  

 

 

22102 

住房改革支出 

  

  

  

61.98 

61.98 

  

61.98 

61.98 

  

  

  

  

  

 

 

2210201 

 住房公积金 

  

  

  

61.98 

61.98 

  

61.98 

61.98 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06表 

 

部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

 

301 

工资福利支出 

 1273.2 

302 

商品和服务支出 

 245.43 

307 

债务利息及费用支出 

  

 

30101 

  基本工资 

 235.21 

30201 

  办公费 

 39.97 

30701 

  国内债务付息 

  

 

30102 

  津贴补贴 

 176.86 

30202 

  印刷费 

 3.25 

30702 

  国外债务付息 

  

 

30103 

  奖金 

 471.99 

30203 

  咨询费 

 0.6 

30703 

  国内债务发行费用 

  

 

30106 

  伙食补助费 

 34 

30204 

  手续费 

  

30704 

  国外债务发行费用 

  

 

30107 

  绩效工资 

  

30205 

  水费 

 0.53 

310 

资本性支出 

13.88 

 

30108 

机关事业单位基本养老保险费 

 50.69 

30206 

  电费 

 5 

31001 

  房屋建筑物购建 

  

 

30109 

  职业年金缴费 

 8.98 

30207 

  邮电费 

 8 

31002 

  办公设备购置 

 13.88 

 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

 21.57 

30208 

  取暖费 

  

31003 

  专用设备购置 

  

 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

  

30209 

  物业管理费 

 7.15 

31005 

  基础设施建设 

  

 

30112 

  其他社会保障缴费 

  

30211 

  差旅费 

 9.7 

31006 

  大型修缮 

  

 

30113 

  住房公积金 

 61.98 

30212 

因公出国(境)费用 

  

31007 

  信息网络及软件购置更新 

  

 

30114 

  医疗费 

  

30213 

  维修(护)费 

 5.5 

31008 

  物资储备 

  

 

30199 

  其他工资福利支出 

 211.88 

30214 

  租赁费 

  

31009 

  土地补偿 

  

 

303 

对个人和家庭的补助 

 128.6 

30215 

  会议费 

  

31010 

  安置补助 

  

 

30301 

  离休费 

 17.77 

30216 

  培训费 

 13.34 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

  

 

30302 

  退休费 

 89.90 

30217 

  公务招待费 

 10.67 

31012 

  拆迁补偿 

  

 

30303 

  退职(役)费 

  

30218 

  专用材料费 

  

31013 

  公务用车购置 

  

 

30304 

  抚恤金 

 17.49 

30224 

  被装购置费 

 28.58 

31019 

  其他交通工具购置 

  

 

30305 

  生活补助 

 3.43 

30225 

  专用燃料费 

  

31021 

  文物和陈列品购置 

  

 

30306 

  救济费 

  

30226 

  劳务费 

  

31022 

  无形资产购置 

  

 

30307 

  医疗费补助 

  

30227 

  委托业务费 

  

31099 

  其他资本性支出 

  

 

30308 

  助学金 

  

30228 

  工会经费 

 15 

312 

对企业补助 

  

 

30309 

  奖励金 

  

30229 

  福利费 

  

31201 

  资本金注入 

  

 

30310 

  个人农业生产补贴 

  

30231 

公务用车运行维护费 

 18.86 

31203 

  政府投资基金股权投资 

  

 

30399 

对其他个人和家庭的补助支出 

  

30239 

  其他交通费用 

 37.58 

31204 

  费用补贴 

  

 

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

  

31205 

  利息补贴 

  

 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

 41.57 

31299 

  其他对企业补助 

  

 

  

  

  

  

  

  

399 

其他支出 

  

 

  

  

  

  

  

  

39906 

  赠与 

  

 

  

  

  

  

  

  

39907 

  国家赔偿费用支出 

  

 

  

  

  

  

  

  

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

  

 

  

  

  

  

  

39999 

  其他支出 

  

  

人员经费合计 

 1401.81 

公用经费合计 

 259.32 

 

 

  

 

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

部门: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

类 

款 

项 

合计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

公开08表 

 

金额单位:万元 

 

编制单位: 

 

   

   

   

   

34.95 

29.53 

因公出国(境)费 

0 

0 

公务接待费 

16 

10.67 

公务用车购置及运行维护费 

18.95 

18.86 

  其中:公务用车运行维护费 

18.95 

18.86 

        公务用车购置费 

0 

0 

 

  

 

  

 

 

 

 

第三部分、东至县人民检察院2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算情况说明 

 

2019年度收入总计1735.12万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1735.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各572.74万元,增长49%,主要原因:一是发放一次性奖励;二是基建拨款;三是正常工资调整。 

 

二、2019年度收入决算情况说明 

 

本年收入合计1735.12万元,其中:财政拨款收入1735.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

 

三、2019年度支出决算情况说明 

 

本年支出合计1735.12万元,其中:基本支出1661.12万元,占95.7%;项目支出74万元,占4.3%;经营支出0万元,占0% 

 

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明 

 

2019年度财政拨款收入总计1735.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1735.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加572.74万元,增长49%,主要原因:一是发放一次性奖励;二是基建拨款;三是正常工资调整。 

 

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 

(一)财政拨款收入决算总体情况 

 

2019年度一般公共预算财政拨款收入1735.12万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加572.74万元,增长49%。主要原因: 一是发放2017.18一次性奖励;二是基建拨款;三是正常工资调整。 

 

(二)财政拨款支出决算总体情况 

 

2019年度财政拨款支出1735.12万元,占本年支出的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加572.74万元,增长49%。主要原因: 一是发放2017.18一次性奖励;二是基建拨款;三是正常工资调整。 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

 

2019年度财政拨款支出年初预算为1029万元,支出决算为1735.12万元,完成年初预算的168.62%。决算数大于预算数的主要原因一是发放一次性奖励;二是基建拨款;三是正常工资调整。其中基本支出1661.12万元,占95.7%;项目支出74万元,占4.3%。具体情况如下: 

 

1、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 378.7万元,支出决算为 1125.18万元,完成年初预算的297%,决算数大于预算数的主要原因是一是发放一次性奖励;二是正常工资调整和增加7名司法雇员。 

 

2、公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为535.14万元,支出决算数位259.32万元,完成年初预算的48.4 %,决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出。 

 

3. 公共安全(类)检察(款)“两房”建设(项)。年初预算为0万元,支出决算数位74万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是基建还款74万元。 

 

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位基本职业年金险缴费支出(项)年初预算为62.7万元,支出决算数位81万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是基数提高。 

 

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为9万元,支出决算数位107.68万元,决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。 

 

5、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位4.77万元,决算数大于预算数的主要原因是拨款来源不同。 

 

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.36万元,支出决算数位20.92万元,完成年初预算的522.6%,决算数大于预算数的主要原因是退休一人去世拨付抚恤金。 

 

7、住房保障(类)支住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为40.79万元,支出决算数位61.98万元。决算数大于预算数的主要原因是基数提高。 

 

  

 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 

2019年度财政拨款基本支出1735.12万元,其中: 

 

人员经费1401.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。 

 

公用经费259.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。 

 

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

 

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下: 

 

东至县人民检察院2019年度没有政府性基金收入和支出 

 

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

 

东至县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为29.53万元,完成年初预算的84.49%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为10.67万元,完成年初预算的66.68%,公务用车购置及运行费支出决算为18.86万元,完成年初预算的99.5%。具体情况如下: 

 

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2018年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是2018年度、2019年度均未安排因公出国(境)。故2019年东至县人民检察院因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。 

 

(二)公务接待费支出10.67万元, 2018年度决算相比,减少2.85万元,下降21%。,下降(增长)的原因是严格执行相关制度。2019年东至县人民检察院国内公务接待共168批次(其中外事接待0批次),1710人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、办案等公务支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和县委县政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》(东财行〔201478号)相关规定。 

 

(三)公务用车购置及运行费支出18.86万元,与2018年度决算相比,减少0.09万元,下降0.4%。,下降严控支出。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于东至县人民检察院办案办公需要。2019年,东至县人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。 

 

九、其他重要事项的情况说明 

 

(一)机关运行经费。 

 

2019年度东至县人民检察院机关运行经费259.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。 

 

(二)政府采购情况。 

 

2019年度东至县人民检察院政府采购支出总额10.97万元,其中:政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

 

(三)国有资产占有使用情况。 

 

截止到2019年12月31日,东至县人民检察院共有车辆6辆,其中一般执法执勤用车6辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

 

预算绩效管理工作没有开展,原因是2019年度东至县人民检察院无项目实行预算绩效目标管理。 

 

第四部分、名词解释 

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

 

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

 

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

 

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

 

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 

 

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

 

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

 

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。 

 

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

 

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。