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2015年东至县人民检察院决算及“三公”经费财政拨款支出决算情况
时间:2018-07-18  作者:  新闻来源: 【字号: | |

第一部分东至县人民检察院概况

一、主要职能

(一)对危害国家安全及其他刑事犯罪案件,行使检察权。

(二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。

(三)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法,实行监督。

人民检察院依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,东至县人民检察院只有本机预算单位无下级单位。

 

第二部分东至县人民检察院2015年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:东至县人民检察院

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

821.3

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

698.8

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

97.1

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.4

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

821.3

本年支出合计

821.3

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

28.5

年末结转和结余

28.5

 

 

 

 

总计

849.8

总计

849.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表(公开02表)

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:东至县人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

821.3

821.3

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

698.8

698.8

 

 

 

 

 

20404

检察

698.8

698.8

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

584.8

584.8

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

114.0

114.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.1

97.1

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

97.1

97.1

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.0

0.0

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

97.1

97.1

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.4

25.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.4

25.

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.4

25.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表(公开03表)

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:东至县人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

821.3

821.3

 

 

 

 

204

公共安全支出

698.8

698.8

 

 

 

 

20404

检察

698.8

698.8

 

 

 

 

2040401

  行政运行

584.8

584.8

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

114.0

114.0

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.1

97.1

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

97.1

97.1

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.0

0.0

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

97.1

97.1

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.4

25.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.4

25.4

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.4

25.4

 

 

 

 

                     

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:东至县人民检察院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

821.3

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

698.8

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

97.1

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.4

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

821.3

本年支出合计

821.3

年初财政拨款结转和结余

9.1

年末财政拨款结转和结余

9.1

一般公共预算财政拨款

9.1

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

830.4

合计

830.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:东至县人民检察院

 

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

821.3

 

821.3

 

 

204

公共安全支出

698.8

698.8

 

20404

检察

698.8

698.8

 

2040401

  行政运行

584.8

584.8

 

2040402

  一般行政管理事务

114.0

114.0

 

208

社会保障和就业支出

97.1

97.1

 

20805

行政事业单位离退休

97.1

97.1

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.

0.0

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

97.1

97.1

 

221

住房保障支出

25.4

25.4

 

22102

住房改革支出

25.4

25.4

 

2210201

  住房公积金

25.4

25.4

 

 

               

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

编制单位:东至县人民检察院

 

金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计

821.3

587.2

234.1

301

工资福利支出

431.5

431.5

 

30101

基本工资

138.0

138.0

 

30102

津贴补贴

215.0

215.0

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

26.2

26.2

 

30105

伙食费

 

 

 

30106

伙食补助费

20.0

20.0

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

32.3

32.3

 

302

商品和服务支出

168.7

 

168.7

30201

办公费

15.1

 

15.1

30202

印刷费

0.1

 

0.1

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.4

 

0.4

30206

电费

5.5

 

5.5

30207

邮电费

14.1

 

14.1

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

2.5

 

2.5

30211

差旅费

25.0

 

25.0

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1.8

 

1.8

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.8

 

2.8

30216

培训费

5.7

 

5.7

30217

公务接待费

22.0

 

22.0

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

48.6

 

48.6

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

18.4

 

18.4

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.8

6.8

 

303

对个人和家庭的补助

155.7

155.7

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

97.1

97.1

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

27.6

27.6

 

30305

生活补助

1.5

1.5

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

25.4

 

25.4

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.1

4.1

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

309

其他资本性支出

65.4

 

65.4

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

34.6

 

34.6

30903

专用设备购置

23.2

 

23.2

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

7.6

 

7.6

30908

物资储备

 

 

 

30909

土地补偿

 

 

 

30910

安置补助

 

 

 

30911

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

30912

拆迁补偿

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30920

产权参股

 

 

 

30999

其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:东至县人民检察院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

编制单位:东至县人民检察院

金额单位:万元

项目

决算数

合计

40.4

因公出国(境)费

0

公务接待费

22

公务用车购置及运行费

18.4

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置

0

注:决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

第三部分2015年度部门决算及

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

东至县人民检察院2015年度收入总计821.3万元,支出总计821.3万元。与2014年相比,收、支总计各增加103.36112.44万元,增长14.4%15.8%。主要原因:2015年工资结构调整。

 

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计821.3万元,其中:财政拨款收入821.3万元,占100%

 

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计821.3万元,其中:基本支出821.3万元,占100%;项目支出0万元。

 

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计821.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计821.3万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加103.36112.44万元,增长14.4%15.8%。主要原因:2015年工资结构调整。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出821.3万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加112.44万元,增长15.8%。主要原因:2015年工资结构调整。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2015年度财政拨款支出年初预算为658万元,支出决算为821.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年工资结构调整;二是物价等其他费用增加。其中基本支出821.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. “公共安全支出”科目支出决算为698.8万元,比2014年增加93.34万元,增长7.9%,比上年增加的主要原因:2015年工资结构调整。

2. “社会保障和就业”科目支出决算为97.1万元,比2014年增加32.1万元,增长90%,比上年增加的主要原因:2015年工资结构调整。

3. “住房保障支出”科目支出决算为25.4万元,比2014年减少13万元,比上年减少的主要原因:15年财政拨款按照12%拨付,14年是20%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出821.3万元,其中:人员经费587.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费234.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 东至县人民检察院2015年度没有政府性基金收入和支出。

 

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

东至县人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为40.4万元,完成年初预算的86%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为22万元,完成年初预算的92%,公务用车购置及运行费支出决算为18.4万元,完成年初预算的80%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费20142015年均未作安排。

(二)公务接待费支出22万元, 2014年度决算相比,减少(增加)2万元,下降(增长)8.3%。,下降(增长)的原因是贯彻党中央八项规定,并按照其他规定执行。2015年东至县人民检察院国内公务接待共206批次,1236人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、办案等公务支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》(东财行〔201478号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出18.4万元,与2014年度决算相比,减少(增加)4.6万元,下降(增长)20%,下降(增长)的原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于保障办案业务、日常公务、监督检查、政策调研等需要。2015年,东至县人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出821.3万元,比2014年增加112.44万元,增长15.8%。主要原因是2015年工资结构调整等。

(二)政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额71万元,其中:政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额71万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

截至20151231日,东至县人民检察院共有车辆7辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

 

第四部分专业名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。